職位要求
崗位職責:
1、全面負責集團風險管理、內(nèi)部審計管理工作,不斷完善集團的內(nèi)控、審計體系的建立和完善。
2、規(guī)劃集團審計內(nèi)控職能的戰(zhàn)略目標、職能規(guī)劃和行動計劃,并完成團隊的優(yōu)化。
3、組織對集團公司各職能中心及下轄分、子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的建立健全程度及實際執(zhí)行情況進行檢查﹑測試及評價,以提出進一步健全內(nèi)部控制系統(tǒng)的建議和措施。
4、對集團公司及下轄分、子公司的財務管理、采購管理、運營體系、工程管理、信息系統(tǒng)、經(jīng)營風險、經(jīng)營績效、對外投資、建設項目及其它有關(guān)經(jīng)濟活動進行審計。
5、按照審計計劃和審計立項實施各項審計工作,提交審計報告,向管理層提出治理整改要求,對后續(xù)整改完成情況進行驗收和通報。
6、完成公司高級管理層交給的其他工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷,財務審計等相關(guān)專業(yè);
2、5年以上審計工作經(jīng)驗,其中至少3年大型集團公司或上市公司內(nèi)部審計管理經(jīng)驗;
3、熟悉公司法務、審計、內(nèi)控工作,具備獨立開展專項審計、內(nèi)控管理和業(yè)績審計的能力;
4、具有敏銳的風險識別能力和分析判斷能力,對項目風險分析、控制、評估和審查有豐富的經(jīng)驗;
5、具備良好的職業(yè)素養(yǎng),品行端正,較強的抗壓及溝通協(xié)調(diào)能力。